為切實提升中機試驗內部風控意識,提高內部審計能力,按照中國農機院和中機試驗董事會的要求,公司紀委及董事會審計與風險委員會積極落實相關工作,組織開展了對部分職能部門的專項審計。

  審計工作圍繞部門履職情況、制度建設、財務管理、資產管理、合同管理、兩金管理等方面開展,累計調閱相關資料200余份,訪談人員30余人次,召開討論會議7次。截止到8月底,審計小組已經出具對經營生產部、資產財務、生產制造部的專項審計報告。

  通過內部審計,查找差距,補齊短板,提出存在問題、明確整改意見,進一步規范了企業內部管理,為企業持續健康發展奠定基礎。公司紀委及董事會審計與風險委員會將繼續加強內部審計工作力度,發揮內部審計在“促管理、控風險、強監督”方面的作用,落實董事會戰略引領、創新驅動、資源整合、風險把控的要求,有效提升公司內部管控能力和水平,為落實中機試驗三年發展戰略提供有力保證。


2020年08月25日

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